浙江仙居县质监局开展内部审计 致力打造廉洁机关
为进一步巩固党的群众路线教育实践活动成果,坚持用制度管人、管事、管钱,近日,浙江省仙居县质监局内部审计组根据《浙江省内部审计工作规定》,对该局下属事业单位仙居县质量技术监督检测中心2013年财务收支情况进行了审计。
据了解,本次内审的内容主要是对县质量技术监督检测中心在会计报表、账簿、凭证及其他有关资料等方面进行审计。审计结果显示,检测中心认真执行“收支两条线”,没有“坐收坐支”和“小金库”的现象。但同时也存在支出票据欠完整、票据填写欠规范等问题。针对内审中存在的问题,该局内部审计组要求检测中心认真执行事业单位的会计制度和财务规则,严格执行国家规定的开支范围及开支标准,并通过制订整改方案,进一步健全财务管理制度,加强财务管理,规范基础工作。
此次内审工作对规范该局下属事业单位日常财务核算,完善内部控制制度,加强会计基础工作具有十分重要的指导作用。下阶段,该局将把审计工作与纪检监察工作紧密结合起来,进一步完善内部审计制度和各项财务制度,把对干部的“问责”与资金的“问效”结合起来,防止发生违规违纪问题,以打造清廉机关,促进质监事业健康发展。
为进一步巩固党的群众路线教育实践活动成果,坚持用制度管人、管事、管钱,近日,浙江省仙居县质监局内部审计组根据《浙江省内部审计工作规定》,对该局下属事业单位仙居县质量技术监督检测中心2013年财务收支情况进行了审计。
据了解,本次内审的内容主要是对县质量技术监督检测中心在会计报表、账簿、凭证及其他有关资料等方面进行审计。审计结果显示,检测中心认真执行“收支两条线”,没有“坐收坐支”和“小金库”的现象。但同时也存在支出票据欠完整、票据填写欠规范等问题。针对内审中存在的问题,该局内部审计组要求检测中心认真执行事业单位的会计制度和财务规则,严格执行国家规定的开支范围及开支标准,并通过制订整改方案,进一步健全财务管理制度,加强财务管理,规范基础工作。
此次内审工作对规范该局下属事业单位日常财务核算,完善内部控制制度,加强会计基础工作具有十分重要的指导作用。下阶段,该局将把审计工作与纪检监察工作紧密结合起来,进一步完善内部审计制度和各项财务制度,把对干部的“问责”与资金的“问效”结合起来,防止发生违规违纪问题,以打造清廉机关,促进质监事业健康发展。
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